百洋股份2025-2027年度财务报告审计及内部控制审计项目【FW(ZB2)******G】 中标候选人公示
一、项目名称:百洋股份2025-2027年度财务报告审计及内部控制审计项目
二、项目编号:FW(ZB2)******G
三、招标方式:公开招标
四、招标范围:
(一)财务报告审计,包括2025年、2026年、2027年的合并、母公司、合并范围内子公司的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行审计并出具包含审计意见的审计报告。涵盖合并报表、附注披露及关键审计事项,并包含半年报附注复核、管理建议书。
(二)内部控制审计,对2025年、2026年、2027年按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见。
五、开标时间:2025年7月16日
六、公示起止时间:2025年7月17日至2025年7月21日
七、中标候选人情况:
中标候选人 | 单位名称 | 总报价(元/年) |
第一中标候选人 | ******事务所(特殊普通合伙) | 1,350,000.00 |
第二中标候选人 | ******事务所(特殊普通合伙) | 1,420,000.00 |
第三中标候选人 | ******事务所(特殊普通合伙) | 1,370,000.00 |
八、媒体公告
同时在广西阳光采购服务平台(行政事业国资专区)(******)、广西招标网(******)上发布。
九、联系方式
1、招标人联系方式
******有限公司
联 系 人:曲献坤
联系电话:******
地 址:南宁高新技术开发区高新四路9号
2、招标代理联系方式
******有限公司
地 址:南宁市青秀区枫林路18号宏桂大厦裙楼三楼
联 系 人:宾胜全
联系电话:******
******有限公司
******有限公司
2025年7月17日
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