我院拟开展2022、2023年度财务报表审计及根据院内制定的内部控制制度审计2024年度财务收******事务所参与报价。
一、服务具体内容和要求
1、项目名称:2022、2023年度财务报表审计及2024年度财务收支合规、合法、合理性审计服务。
******医院2022、2023年度财务报表及2024年度财务收支进行审计并出具审计报告和管理意见书。服务要求在签合同后60天内出具审计报告、管理意见书(10份)。
******事务所资质要求:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)近三年内无行贿犯罪记录及无重大违法记录,遵循依法、独立、客观公正、廉洁保密的工作原则,保证审计报告和审计结论的真实准确、客观公正、合法合规。
(4)具有履行合同所必需的资质和专业技术能力。
(5)须选派具有专业胜任能力的审计人员至少3人,服务期间不得中途更换审计人员。确需更换审计人员的,须书面说明原因。
(6)对在“信用中国”网站(******)、中国政府采购网(************事务所,不得参与报价。
(7)符合法律、行政法规规定的其他条件。
三、报名材料
1、《营业执照》及相关资质复印件加盖公章;
2、法定代表人及授权人身份证复印件加盖公章及法定代表人委托授权书加盖公章;
3、售后服务方案等;
4.近三年以来同类服务的业绩,或者有完成过区直、市直机关单位或事业单位同类项目的相关业绩(以中标通知书或合同复印件为准);
5、联系人的姓名、电话,否则报名无效。
四、报名时间及地点
******事务所负责)
******办公室(地址:门诊综合楼四楼A3区)
2.报名电话:龙老师 ******
吴老师 ******
3.报名截止时间:2025年6月16日至2025年6月18日下午17:00
4. 院内议价时间:2025年6月18日下午14:30
5. 议价地点:门诊综合楼四楼远程会议中心
报价文件加盖公章单独密封,封面备注:项目名称、公司名称、联系人姓名、联系电话,保持联系方式畅通,请勿将报价文件与报名材料一起装订!
五、附件
- 附件下载(1):
报价函_******070444.docx